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黄金彩票注册网址2016年度部门决算

发布日期:2017-08-03 16:30:50 来源:黄金彩票注册网址 浏览次数:5497 字号: [ ] 视力保护色:

 一、黄金彩票注册网址概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策;拟订贵阳市民政事业发展规划和年度工作计划,起草民政工作地方性法规、规章草案和政策,并组织实施和监督检查;负责全市民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作,指导区(市、县)做好相关工作。

  2、依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监督,依法查处各类社会组织的违法行为和未经登记以社会组织名义开展活动的非法组织。

  3、负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬和评残审核工作;拟订地方性优待抚恤实施办法并监督实施;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的建设和管理;负责优抚对象医疗保障和企事业复员退伍军人生活和医疗补助。

  4、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军供站、军人接待转运站和军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

  5、负责自然灾害救助应急体系建设;组织、协调和开展救灾工作;组织核查、评估、发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调紧急转移安置灾民,协助农村因灾倒损居民住房的维修和建设,组织、指导救灾捐赠工作。

  6、负责社会救助体系建设;拟订全市社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、城乡医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;负责城市低收入家庭认定工作。

  7、负责全市行政区划与地名方面的行政管理工作;负责县、乡(镇)、村行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;指导区(市、县)行政区划与地名管理工作;负责组织、协调和指导区(市、县)级行政区域界限的勘定管理以及边界争议调处工作。

  8、负责指导城乡基层群众自治组织建设,推动基层民主政治建设;指导村(居)民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导开展村(居)务公开工作;负责基层群众自治组织和社区组织干部的评比表彰工作;负责指导城乡社区建设和社区服务体系建设。

  9、负责全市社会福利服务体系建设;拟订全市社会福利事业发展规划和政策;负责社会福利事业单位的建设和管理,以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作;推动社会福利事业社会化,发展老年人福利事业,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责促进慈善事业发展,组织、指导、开展社会捐助工作;负责福利彩票发行管理,筹备彩票福利事业发展资金和彩票适用项目的论证、审核和报批工作;负责指导城市流浪乞讨人员和因各种原因遭遇临时生存危机向救助机构寻求临时庇护人员,以及陷入困境、居无定所的露宿街头的务工人员的救助工作;负责流浪未成年人救助保护;指导区(市、县)开展对流浪未成年人的救助保护和福利彩票的发行、管理工作。

  10、负责婚姻登记管理和儿童收养工作;办理涉港、澳、台、华侨、外国人婚姻登记和涉外儿童收养登记;指导婚姻登记管理、儿童收养服务机构管理工作。

  11、负责殡葬执法管理;推进殡葬改革,指导殡葬事业单位的建设和管理,负责监督管理殡葬服务市场。

  12、负责市级民政事业经费管理工作;指导、监督全市各项民政事业经费管理工作。

  13、负责会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责社会工作职业资格人才的注册登记,开展教育培训。.

  14、承办市委、市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  本单位(部门)内设16个处室、3个非常设机构。下属24个单位。从预算单位构成看,黄金彩票注册网址部门决算包括:市民政局本级及所属市老龄工作委员会办公室、市人民政府军用饮食供应站、市救助管理站、市社会救助局、市民政信息中心、市慈善总会办公室、市社会工作人才登记服务中心、市复员退伍军人接待转运站、市退役士兵就业促进中心、市军队离退休干部第一休养所、市军队离退干部第二休养所、市社会福利院、市第二社会福利院、市儿童福利院、市精神病医院、市殡葬管理所、市按摩医院、市民政福利事业第一服务中心、市民政福利事业第二服务中心、市民政福利事业第三服务中心、市民政福利事业第四服务中心、市老年公寓管理中心及贵阳景云山决算(不含未纳入市级预算的自收自支单位市福利彩票发行中心)。

  二、黄金彩票注册网址2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、黄金彩票注册网址2016年度部门决算情况说明
  (一)黄金彩票注册网址2016年度收入支出决算总体情况说明
黄金彩票注册网址2016年度收支决算总计65858.76万元,与2015年相比,增加7862.32万元,增长13.56%。主要原因是:一是根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加;二是军队离退休人员费用收支增加;三是福利彩票公益金安排项目收支增加。

  (二)黄金彩票注册网址2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计46854.36万元,其中:财政拨款收入35194.94万元,占75.12%;事业收入795.51万元,占1.69%;经营收入7723.89万元,占16.48%;其他收入3140.02万元,占6.71%。

  (三)黄金彩票注册网址2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计39752.42万元,其中:基本支出15622.19万元,占39.3%;项目支出17880.45万元,占44.98%;经营支出 6249.79万元,占15.72%。

  (四)黄金彩票注册网址2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  黄金彩票注册网址2016年度财政拨款收支决算总计43121.10万元。与2015年相比,增加6468.78万元,增长17.65%。主要原因是:一是根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加;二是军队离退休人员费用收支增加;三是福利彩票公益金安排项目收支增加。

  (五)黄金彩票注册网址2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  黄金彩票注册网址2016年度一般公共预算财政拨款支出26610.41万元,占本年支出合计的66.94%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1896.36万元,增长7.67%。主要原因是:一是根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加;二是军队离退休人员费用收支增加;三是福利彩票公益金安排项目收支增加。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  黄金彩票注册网址2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)26582.20万元(其中:民政管理事务4661.39万元、抚恤396.89万元、退役安置7767.31万元、社会福利11420.20万元、最低生活保障147.39万元、临时救助2158.93万元)占99.89%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)17.53万元(其中:重大公共卫生专项2万元、医疗保障15.73万元),占0.07%,城乡社区支出科目(类)10.66万元,占0.04%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  黄金彩票注册网址2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为45263.09万元,支出决算为26610.41万元,完成当年预算的58.79%。决算数小于预算数的主要原因是:一是根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加;二是由于预算收入数包含了市级资金下区县(市)项目支出,而决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。其中:

  (1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为1026万元,支出决算为1175.36万元,完成当年预算的114.56%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加。

  (2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。当年预算为470.00万元,支出决算为395.13万元,完成当年预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因是:一是个别项目本年未进行,预算调减到其他项目;二是个别项目本年未完成,资金结转下年。

  (3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。当年预算为261.49万元,支出决算为276.64万元,完成当年预算的105.79%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加。

  (4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。当年预算为230万元,支出决算为349.36万元,完成当年预算的151.9%。决算数大于预算数的主要原因是:预算调增了地名普查专项经费及勘界服务外包项目经费。

  (5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。当年预算为9984万元,支出决算为0.87万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:此项目经费主要用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项)。当年预算为948.08万元,支出决算为674.44万元,完成当年预算的71.14%。决算数小于预算数的主要原因是:一是根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加;二是贵阳南军供站内部设施300万元本年未进行,结转下年使用。

  (7)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。当年预算为2658.32万元,支出决算为1789.59万元,完成当年预算的67.32%。决算数小于预算数的主要原因是:一是部分项目当年未完成支出,结转下年使用;二是部分项目当年未使用,预算调减。

  (8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。当年预算为46.2万元,支出决算为2.72万元,完成当年预算的5.89%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费主要用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。当年预算为259.27万元,支出决算为284.19万元,完成当年预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因是:一是根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加;二是含用上级资金支出的项目。

  (10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。当年预算为1700万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费全部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。当年预算为696万元,支出决算为109.98万元,完成当年预算的15.8%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费大部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (12)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)。当年预算为5898.59万元,支出决算为7767.31万元,完成当年预算的131.68%。决算数大于预算数的主要原因是:一是此项经费部份用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数;二是有大部分为上级资金支出的项目;三是年初预算时将应为老年福利科目的高龄老人长寿补贴3000万元误放在此科目,预算调减此科目。

  (13)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。当年预算为1928.5万元,支出决算为2260.58万元,完成当年预算的117.22%。决算数大于预算数的主要原因是:一是根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加;二是此项经费有部份为上级资金,而预算数中不包含上级资金。

  (14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。当年预算为2773.93万元,支出决算为2954.1万元,完成当年预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加。

  (15)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。当年预算为755.09万元,支出决算为759.42万元,完成当年预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加。

  (16)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。当年预算为5170.25万元,支出决算为5446.1万元,完成当年预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加。

  (17)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。当年预算为360万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费全部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (18)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。当年预算为400万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费全部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (19)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。当年预算为3448万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费全部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (20)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。当年预算为642万元,支出决算为147.39万元,完成当年预算的22.96%。决算数小于预算数的主要原因是:一是支出数为以前年度上级拨入的冬春困难群众救助支出;二是本年预算经费全部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (21)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为7万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:支出数为以前年度上级拨入临时救助支出。

  (22)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。当年预算为1033.37万元,支出决算为2151.93万元,完成当年预算的208.24%。决算数大于预算数的主要原因是:一是根据国家规定增人增资,基本支出的决算收支增加;二是此项经费有463万元为上级资金支出,而预算数中不包含上级资金;三是本年支出数中有676.5万元为上年结转资金支出。

  (23)社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)。当年预算为90万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费全部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (24)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。当年预算为384万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费全部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (25)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。当年预算为200万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费全部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (26)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。当年预算为3400万元,支出决算为30.09万元,完成当年预算的0.89%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费大部分部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (27)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)。当年预算为200万元,支出决算为17.53万元,完成当年预算的8.77%。决算数小于预算数的主要原因是:一是此项经费支出数为上级拨付的资金;二是本年预算全部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (28)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)。当年预算为300万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:此项经费全部用于市级资金下拨区县,决算支出不包含市级资金下区县(市)项目支出数。

  (29)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为10.66万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:支出数为上级补助资金,此项经费当年未安排预算。

  (六)黄金彩票注册网址2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  黄金彩票注册网址2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 12834.95万元,其中:人员经费12193.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费641.52万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)黄金彩票注册网址2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算184.64万元,比上年减少94.5万元,降低33.85%,减少原因一是本年实行车改,车辆运行费用减少;二是响应中央及省市厉行节约相关规定,公务接待费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0.21万元,降低%,减少原因是本年无人因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出166.66万元,占90.26%,比上年减少76.68万元,降低31.51%,减少原因是本年实行车改,车辆运行费用减少;公务接待费支出17.98万元,占9.74%,比上年减少17.61万元,降低49.48%,减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出万元。黄金彩票注册网址全年未使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)。

  (2)公务用车购置及运行维护费166.66万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费166.66万元。主要用于车辆汽油、保险、停车过路、修理费等。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

  (3)公务接待费35.59万元。具体是:

  国内公务接待支出17.98万元,主要是接待外省来我局参观、考察、调研等。黄金彩票注册网址2016年国内公务接待252批次,2306人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  黄金彩票注册网址2016年政府性基金预算财政拨款本年收入 10386.44万元,本年支出3118.8万元。具体支出情况如下:

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)财政拨款支出3118.8万元,主要是用于社会福利等公益相关项目支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2016年黄金彩票注册网址机关运行经费支出205.74万元,比2015年增加103.6万元,增长101.43%,主要原因是根据市车改相关政策规定,本年进行了车改,决算收支增加增加车补费用。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)。

  2、政府采购支出情况

  2016年黄金彩票注册网址政府采购支出总额5268.94万元,其中:政府采购货物支出403.4万元、政府采购工程支出3813.96万元、政府采购服务支出1051.58万元,授予中小企业合同金额5268.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3、国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,黄金彩票注册网址共有车辆112辆,其中, 一般公务用车45辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 31辆、其他用车36辆(其他用车主要是:救助专用车、交通车、工具车等);单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  (1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况

  2016年,黄金彩票注册网址根据财政支出绩效评价管理的相关规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

  本年度我局开展绩效评价的金额在300万元以上的项目共21个,当年财政拨款预算共26229万元,占全局专项资金预算的78.49%。具体为:双拥慰问款、居委会成员保险、在(离)任村干部补贴、社区工作人员经费、居委会人员补贴、养老服务业发展专项经费、城镇义务兵家属优待金、元旦春节及八一慰问重点优抚对象、自主就业退役士兵一次性补助经费、军队移交地方无军籍退休退职职工地方性生活补贴、高龄老人长寿补贴、集体企业不具备参保条件退休人员生活费、城市低保资金、城市低保对象慰问金、农低保对象慰问金、城乡困难群众临时救助资金、城乡医疗救助资金、2016年“筑城温暖慰问活动”价调基金、贵阳南军供站内部设施、老干医疗费补助、惠民殡葬补助。

  (2)绩效评价工作取得的成效

  按照绩效评价的有关程序,市财政局委托中介机构对具体儿童救济费项目实施单位儿童福利院的项目绩效进行了评价。从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价,总体绩效较好,涉及金额799.99万元,满分100分,考评分96分,考评等级为优。实现了预期的绩效目标,项目资金所保障的业务工作取得了很好的成效。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映其他发展与改革事务支出。

  (十八)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出。

  (二十)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指反映老龄事务方面的支出。

  (二十一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指反映行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  (二十二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  (二十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项):指反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

  (二十四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾救济、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  (二十五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带兵回乡手续的退伍军人生活补助。

  (二十六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

  (二十七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

  (二十八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映其他用于优抚方面的支出。

  (二十九)社会保障和就业支出(类)退役安置(款):指反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构支出。

  (三十)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设等经费支出。

  (三十一)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供服务方面的支出。

  (三十二)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

  (三十三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  (三十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映其他用于社会福利方面的支出。

  (三十五)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

  (三十六)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  (三十七)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  (三十八)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  (三十九)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  (四十)社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村五保养支出。

  (四十一)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  (四十二)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  (四十三)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  (四十四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

  (四十五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):指反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

  附件:黄金彩票注册网址2016年度部门决算公开报表.xls